一、 单位主要工作职责
(一)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理州政府、州政府办公室及各局发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
(二)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题,提出审核意见,报县政府领导同志审批。
(三)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(四)根据县政府领导同志的指示,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。
(五)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。
(六)协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处的突发事件和重大事故。
(七)受理公民、法人或其他组织向未在服务中心设立窗口的部门就行政审批事项递交的申请,并转交有关部门依法办理。
(八)根据县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
(九)负责县政府值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要问题。
(十)负责指导县政府信息公开和政务公开、县政务服务、县人民防空、县政府采购、县政府信息化工作。
(十一)做好行政事务工作,为县政府领导同志服好务。
(十二)领导和指导县人民政府驻成都办事处工作。
(十三)组织实施县政府法制工作。
(十四)制定和实施人民防空建设与城市建设相结合规划,对城市重要经济目标防护措施的落实进行监督检查。
(十五)承办县政府交办的其他事项
二、2018年主要工作任务
根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署,负责日常工作任务及社会管理的有关.
三、单位基本情况
(一)部门机构设置和人员、车制辆编情况
理县人民政府属财政全额拨款的行政单位,内设办公室等6个科室,下属防震减灾局、地方志办、政务中心、驻蓉办等单位。理县人民政府机关及下属单位全额拨款编制为77名,实有在职人员65人,临时人0人。车辆编制为18台。实有车辆18台。
2、2017年预算安排及执行情况分析
2017年部门收入11084388元,其中:当年财政拨款收入11084388元,其他收入0元,上年结转收入0元总支出11084388元,其中:基本支出为11084388元;项目支出0万元。
四、2018年部门预算执行情况
(一)2018年部门收入预算总体情况
2018年部门收入9994424元,其中:当年财政拨款收入9994424元,其他收入0万元,上年结转收入0元。较2017年部门预算收入下降9.83%
2018年部门预算基本支出9994424元。其中:工资福利支出7197156元;商品服务支出25805620元,对个人和家庭补助支出116706元。
(二)部门支出预算安排情况
1、2018年单位基本支出预算安排情况说明:
基本支出为9994424元,是用于保障理县人民政府办公室正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、部门预算收支平衡情况
2018年预算总收入9994424元,预算总支出9994424元,收支平衡。
五、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。