2018年理县木卡乡预算编制说明
  

一、 单位主要工作职责 

  (一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施。 

  (二)组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。 

  (三)负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施。 

  (四)负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定。 

  (五)完成国家财政计划,不断培植推动,管好财政资金,增强财政实力。 

  (六)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 

  (七)完成上级政府交办的其它事项。 

  二、2018年主要工作任务 

  (一)抓实党建提质,夯实执政根基。 

  一是严格规范主责主业,种好党建“责任田”。落实好党建、党风廉政建设主体责任,建立基层党组织目标管理责任制、党建责任全程纪实制和党建责任管理平台,做到目标明确、责任清晰、分工到人。二是严格规范队伍建设,激活“党的细胞”活力。着力推动党员发展标准化,实行党员践诺入党制、公示制,严格党员发展流程,从源头上解决不合格党员问题,改善党员队伍结构。三是严格规范组织生活,用好载体丰富活动。推动支部开展主题党日活动、远程教育等做法,加强和规范党内组织生活。 

  (二) 深化改革落实,构建科学体系。 

  引导群众破除不合时宜的思想观念、机制体制和封建迷信活动,不断推进科学规范、运行有效的制度体系,全面完成县委、县政府关于改革落实的各项工作。 

  ()推进脱贫攻坚,致力致富奔康。 

  扎实开展好回头看、回头帮工作,使全乡干部职工在工作中 “进得了门槛、下得了田坎、入得了心坎”,巩固脱贫成果,团结和带领全乡群众致富奔康。 

  ()实施乡村振兴,促进协调发展。 

  一是实施旅游兴乡,打造木卡村以羌文化为特色的精品民俗度假区和高半山生态水果蔬菜供给区、采摘区,以木卡村为中心,提升品质、创建品牌,带动辐射其他村共同发展。二是实施产业强乡,进一步优化产业结构,加强种养殖培训,以集体经济为载体建立新品种果蔬示范基地,引进新品种、推广新技术、培养新农民、发展新经济。三是实施文化富乡,继承和发扬并进一步挖掘古羌民俗文化,以群众喜闻乐见的方式大力弘扬孝善文化,将感恩意识融入到日常生活中。 

  (五) 开展生态治理,形成长效机制。 

  进一步抓实河长制工作,加大环保基础设施建设力度,严格20名生态转移就业人员管护和5名环卫整治人员责任。 

  (六) 推动和谐创建,实现平安稳定。 

  按照“三治融合”的主基调,遵循标本兼治原则,充分发挥好坏评判团、道德评议员作用,结合乡风文明工作,用身边的人讲身边的事,据实制定并坚持好村规民约,以“四好村”为标准,教育和引导广大人民群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法,构建和谐、幸福、美丽新木卡。 

  三、单位基本情况 

  (一)部门机构设置和人员、车制辆编情况 

  木卡乡人民政府属一级预算单位,其中行政单位 1 个,下设党政办、综合发展办公室、社会治安综合治理办公室、就业和社会保障服务中心、社会事业服务中心、经济发展服务中心。木卡乡人民政府全额拨款编制为22名,实有在职人员22,遗属5人。车辆编制为2台。实有车辆2台。 

  (二)2017年预算安排及执行情况分析 

  2017年预算收入3246613.38元,其中:当年财政拨款收入3246613.38元,其他收入0元,上年结转收入0元。总支出6504696.11元,其中:基本支出为4045997.03元;项目支出2458699.08元。 

  四、2018年部门预算执行情况 

  (一)2018年部门收入预算总体情况 

  2018年部门收入3118064元,其中:当年财政拨款收入3118064元,其他收入0元,上年结转收入0元。 

  (二)部门支出预算安排情况 

  1、2018年单位基本支出预算安排情况说明 

  木卡乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及县委、政府交办的其他相关工作。 

  基本支出,是用于保障木卡乡人民政府机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费电费等日常公用经费。 

  (一)一般公共服务支出2291145 元,主要用于:乡机关人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度支出,主要包括基本工资、津贴补贴、人员经费、办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费等方面支出。 

  (二)社会保障和就业支出454235元,主要用于:乡机关按照规定标准为职工缴纳的机关人员养老保险及职业年金缴费。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出163779元,主要用于:乡机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

  )住房保障支出208905元,主要用于:乡机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

  3、部门预算收支平衡情况 

  2018年预算总收入3118064元,预算总支出3118064元,收支平衡 

  附件:2018年年初预算附表

附件下载:

审核: 杨汝渊责编:杨会
分享到:
0